为深入贯彻落实交投集团和京张公司《基本建设项目内部审计管理办法》《内部审计管理办法》等相关企业内部审计工作制度要求,京张公司纪检审计部作为企业内部审计专职机构,积极履行企业内部审计职能,2019年全年完成工程结算审计项目15项(其中京张高速服务区2017-2018年升级改造投资确认工程6项),累计审核工程项目资金43891415.22元,审定工程项目资金43201850.64元,核减工程项目资金689564.58元,助力公司实现降本增效。
京张公司纪检审计部积极与工程养护部、指挥调度中心、养护工区、综合办公室、财务部等相关业务部室沟通协调,按照工程项目随报随审的工作要求,对符合内部审计要求的工程项目及时组织开展工程结算审计和竣工决算审计,保障了公司工程项目资金的合规性和安全性,进一步规范了企业内部工程项目管理,促进了公司的持续健康发展。