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物流公司开展重点项目和内部控制专项审计
作 者:梁怡婷
来 源:物流公司
添加时间:2020-06-29

2020年6月,为落实集团公司“四位一体”大管控机制工作要求,充分发挥内部审计“监督、服务、评价、规范”职能作用,根据《内部审计监督管理办法》《日常审计工作流程规定》及年度审计工作安排,物流公司聘请了外部会计师事务所对公司重点项目开展专项审计,围绕项目运行模式、招投标环节、合同执行情况、资金使用情况及内部管理控制等事项展开,旨在发现问题、解决问题,确保重点项目健康平稳运行。

纪检监审部作为主办部门,做好业务部门与审计机构之前协调督促的桥梁和纽带的同时,确保审计见实效。在公司领导的大力支持下,相关部门分别派出工作人员全程参与并配合审计机构业务开展,通过边审边学、边审边改,大大提高了此次内审工作的效率和质量。

现场审计阶段基本完成后,物流公司召开了专项交流会,相关部门负责人及审计机构现场负责人参会,就审计发现问题和整改办法进行讨论研究。纪委书记徐斌指出,整改责任部门要认识到内审目的所在,勇于担当责任,正确对待问题,及时与审计机构沟通,坚持高标准、严要求,确保不折不扣按时间节点完成各项整改工作,同时不断提高自身规范化管理水平和业务素质,真正实现“审计出效益、审计强管理、审计促发展”的目标定位。


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